問題已解決
老師,我想問一下,比如我這個月工資實際應發5000元,結果發放的時候多發了100元,應發變成5100.然后我在做計提的時候,是否要按5100來做,還是按照5000?



你好;? 那你? 多發的500? 你就 到時收回來即可。 計提分錄還是按5000來 做? 和申報個稅即可? ?
2022 02/08 12:33

84784955 

2022 02/08 12:35
做發放的時候,就把多的100塊錢放在其他應付款里面是嗎?

meizi老師 

2022 02/08 12:35
你好;? ? ?多的100 你掛其他應收款即可? ?

84784955 

2022 02/08 12:35
可是我現在發現我業務費用中的工資福利多出來哦100塊錢

meizi老師 

2022 02/08 12:36
你好 ;? 你別去做應付職工薪酬科目 。讓你走其他應收款100?

84784955 

2022 02/08 12:36
對,我是放在其他應收款里面

meizi老師 

2022 02/08 12:42
? 那就對的; 應付職工薪酬貸方計提是5000 ; 支付 做 借方5000 ; 其他應收款掛100? ? 不會? 多的?

84784955 

2022 02/08 12:54
有啊,我現在就是業務活動費用多出了690元。費用不平

meizi老師 

2022 02/08 12:55
?你好 ;? ?那你去檢查; 正常不會有差異; 除非你自己計提的不對? ?

84784955 

2022 02/08 12:56
那老師,我下個月的話,計提工資是包括這個100塊的,實際發放的時候,再跟其他應收款沖減對吧。

meizi老師 

2022 02/08 12:57
你好 ; 這次計提工資不能去包括這個100? ; 你本身就多發了 ; 你實際只有5000元的工資的哇 ;? ? 是的 。下個月 你從工資少發100 沖其他應收款即可? ??

84784955 

2022 02/08 12:59
我是說下個月工資,計提的時候,是包括這個100吧?

meizi老師 

2022 02/08 13:00
計提的時候不包括哈? ;? ? 比如你 3月工資是 8000 。 你計提你的8000就行了。 只是發放工資 8000 的時候 沖其他應收款。 實發 7900? ?

84784955 

2022 02/08 13:02
我是說下個月。不是當月。我當月是不包括的了。下個月代扣這個多發放的100.

meizi老師 

2022 02/08 13:03
你好 ;? ? ?下個月 只是發工資去扣除100? ; 你下個月 正常計提? 下個月應發工資金額? ?
