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老師您好 ,本月工資下個月10號發放,發放完報個稅時產生的本月應交個稅需要下個月發放工資時扣除怎么計提個稅呢



你好在應付工資,里面包含著借管理費用、工資貸、應付職工薪酬工資。
2022 02/25 10:52

郭老師 

2022 02/25 10:52
這個工資包含著個稅加上個人負擔的社保,加上實際發下去的工資。

84784999 

2022 02/25 10:54
就是計提2月份工資時把1月份扣的個稅計提進去是嗎

郭老師 

2022 02/25 10:56
你好,你們是從幾月份的工資里面扣除個稅。

郭老師 

2022 02/25 10:55
一般都是當月的工資當月扣除。

郭老師 

2022 02/25 10:56
也就是發一月份的工資,扣除一月份的個稅。

84784999 

2022 02/25 10:58
發一月份工資二月份扣的個稅。因為年終獎金是一月份工資計提后發的,所以報個稅時產生個稅了,這部分個稅就只能二月份在工資里扣出來了

郭老師 

2022 02/25 11:02
可以的,那從二月份的工資里面扣除。

郭老師 

2022 02/25 11:02
計提的數只計提二月份的應發工資就可以的,你們替他個人支付的這一部分個稅需要扣除,也就是少發工資給他。

84784999 

2022 02/25 11:55
好的 那么1月份的工資應付個稅怎么計提呢?
計提時 :
借:其他應收款-員工名 貸:應交個稅。交時:
借:應交個稅 貸:銀行存款
可以嗎

郭老師 

2022 02/25 11:56
你好,不用計提了,你少扣除了個稅,這說明你們在二月份的工資里面扣除就行。

84784999 

2022 02/25 12:12
好的 那就是個稅不用體現了嗎

郭老師 

2022 02/25 12:12
對的是的,直接從下個月工資里面扣除。

84784999 

2022 02/25 12:19
銀行賬單顯示的有個稅扣除

郭老師 

2022 02/25 12:21
借應交稅費個稅貸銀行存款,這個是支付的。

84784999 

2022 02/25 14:18
嗯 支付的是這樣做的,但是不計提直接這樣做 應交稅費-個稅余額是負數呢

郭老師 

2022 02/25 14:19
你好,負數余額表是你們單位支付了,但是個人沒有還,錢給你們以后從工資里扣除,不用做其他的了,不要做其他應收款,個稅不在這個科目里面核算。

84784999 

2022 02/25 14:22
就是3月份發放2月份工資時扣除是嗎

郭老師 

2022 02/25 14:22
哦對的是的是這么做的。
