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問題已解決

老師 是資質建筑公司 收取相關項目的管理費 做內賬 在收到成本票之后應該記到哪個科目 這個科目沒辦法對沖 所以不知道哪個科目合適

84784962| 提問時間:2022 02/26 11:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你們收取的管理費是 做收入的 ;? 你們這個成本發票又是什么業務發生的 ?? ?
2022 02/26 11:46
84784962
2022 02/26 11:48
就是項目對方提供的成本票 為了抵沖增值稅
meizi老師
2022 02/26 11:49
?你好 ;? 意思是進項稅發票的 ; 那你這個? 要付款出去才行的; 你們之間 是沒有發生業務 相當于買發票回來嗎? ?? ?
84784962
2022 02/26 11:52
是的老師
meizi老師
2022 02/26 11:56
?你好;? ? 那就做 比如;? 借進項稅 貸 銀行存款。 如果你只是想體現進項稅的? ?進來情況。 就這樣掛即可? ?
84784962
2022 02/26 11:58
那銀行存款怎么辦
84784962
2022 02/26 11:59
過賬怎么辦呢 貸方是銀行存款 借方應該怎么記
meizi老師
2022 02/26 12:09
你好;? ?收到成本發票? ?你們只會支付稅點的部分的? ; 你就把這部分? 稅費 計入? ? ? 貸方銀行存款? ? ?
84784962
2022 02/26 12:10
但是我們需要跟成本票開票的公司過下賬的老師
meizi老師
2022 02/26 12:12
?你好;? ?什么意思 ; 你收到管理費做收入處理 ;? 你么你收到成本發票 ;? 開了多少; 支付了多少款出去 ?? ?你 收到管理費 和你 收到的 成本發票 應該是兩個業務吧? ?
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