問題已解決
如果去年暫估成本,是按價稅合計入的賬,借,主營業務成本,貸,應付賬款-暫估應付款 今年發票回來了,有專票有普票,我怎么做賬



你好,同學。
那你先把原暫估沖紅,然后按發票做正確 分錄處理。
2022 03/09 09:50

84784949 

2022 03/09 09:54
那我2021年的成本高,我2022年的成本就低了

84784949 

2022 03/09 09:54
因為專票那塊,有進項

84784949 

2022 03/09 09:54
我該怎么處理

陳詩晗老師 

2022 03/09 10:08
就不影響,首先你把你之前的那個給他沖掉沖掉,然后發票你收到專票,你就正常確認成本和進項就行了。就相當于你之前那個數據本身就是錯的,現在發票收到,按照正確的數據來做一個輸入分錄就行。

陳詩晗老師 

2022 03/09 10:09
還有就是如果說你是企業準則,你把那個以主營業務成本用了以前年度損益調整科目替代,因為你不能去影響本年的利潤。

84784949 

2022 03/09 10:30
不用以前年度損益代替主營業務成本,因為我做那一筆時就在2021年12月做的

陳詩晗老師 

2022 03/09 10:32
哦那不用那就正常做就行了。
