問題已解決
請問老師,老板買了1萬元的手表送客戶,開的專票,我應該怎么處理



同學你好,按價稅合計金額
借,管理費用一業務招待費
貸,銀行存款;
2022 03/09 10:40

84785008 

2022 03/09 10:41
進項稅額可以抵扣嗎?正常工作中還需要視同銷售繳納增值稅嗎

立紅老師 

2022 03/09 10:42
同學你好,進項稅額不能抵扣,不視同銷售;

84785008 

2022 03/09 10:43
算業務招待費也不能抵扣嗎?還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的

立紅老師 

2022 03/09 10:47
同學你好
算業務招待費也不能抵扣嗎?)——不能抵扣的;
還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的——這個在實務工作中是實現不了的,如果稅務讓交稅,那只能由您 企業 自已負擔這部分稅款;

84785008 

2022 03/09 10:48
所以說進項稅額不能抵扣,也不需繳納個稅,企業所得稅稅前也可以扣除,是嗎

立紅老師 

2022 03/09 10:54
同學你好
是的;企業 所得稅在匯算時是需要調整的,是屬于限額扣除,不是全額扣除;
