問題已解決
因在做固定資產增加時將原值錄入了含稅金額,已計提一個月的折舊了,現將原值減少,原值減少的會計分錄怎么做



借應交稅費應交增值稅
貸固定資產。
2022 03/11 16:56

84785037 

2022 03/11 17:11
我增加時做的分錄是正確的

陳詩晗老師 

2022 03/11 17:31
你現在就是把那個少的部分,直接貸固定資產就行呀。

84785037 

2022 03/11 17:50
那借方呢

陳詩晗老師 

2022 03/11 17:54
借方就是你增值稅的進項稅。
