問題已解決
老師,我之前有個客戶他做了計提貼息費用,然后現在要把這個計提貼息費用合并,就是說現在客戶已經沒跟我們合作了,但是賬上還留有這個貼息費用,我該怎么做這筆賬呢?



你好,當時計提的分錄怎么做的?
2022 03/15 10:07

84784952 

2022 03/15 10:24
截個屏給你看一下

郭老師 

2022 03/15 10:25
你好,沒有看到你的圖片。

84784952 

2022 03/15 10:29
當時摘要計提寶鑫本月商業承兌匯票,然后寫的是? 借財務費用貼息費,貸預提費貼息費。

84784952 

2022 03/15 10:29
這樣寫的,我發了

郭老師 

2022 03/15 10:31
你好,那這個錢需要支付嗎?如果不支付的話,借預提貼現費惜貸,以前年度損益調整紅沖了。

84784952 

2022 03/15 10:33
不需要,就是調帳

郭老師 

2022 03/15 10:34
你好,那就按照上面的操作就可以。
