問題已解決
老師,業務招待費專票抵扣了,這樣做分錄可以嗎?借:銷售費用-業務招待費 借:應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款;再借:應交稅費-進項轉出 貸:應交稅費-進項稅額;借:銷售費用-業務招待費 貸:應交稅費-進項轉出,這樣可以嗎?



可以的,沒問題的,賬務處理完全正確。
2022 03/15 12:36

84785021 

2022 03/15 12:39
那應交增值稅這塊不會受到影響?

陳詩晗老師 

2022 03/15 12:40
這個沒有問題。增值稅對的

老師,業務招待費專票抵扣了,這樣做分錄可以嗎?借:銷售費用-業務招待費 借:應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款;再借:應交稅費-進項轉出 貸:應交稅費-進項稅額;借:銷售費用-業務招待費 貸:應交稅費-進項轉出,這樣可以嗎?
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