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您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒有內(nèi)銷,只有外銷。假設(shè)外銷10萬。購進(jìn)原材料進(jìn)項稅額1萬。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個進(jìn)項稅額。這樣的話我們原材料的進(jìn)項稅額是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來?

84785019| 提問時間:2022 03/17 09:31
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!免抵退稅額要做分錄體現(xiàn)出來的 ,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內(nèi)銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀
2022 03/17 09:51
84785019
2022 03/17 15:47
老師可以發(fā)會計分錄跟對應(yīng)的金額給我嗎
丁小丁老師
2022 03/17 15:58
您好!按你這個描述,本月都是留抵稅額,如果沒有退稅率的差異那1萬都是要退稅的 借:其他應(yīng)收款1 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)1
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