問題已解決
老師,問一下去年購買貨物收到發票,當月認證了,今天稅局說發票非正常,是什么原因,這次報稅還要進項稅額轉出,去年的報表還需要修改嗎?現在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時候納稅調整就可以



去年的報表不用修改的,你匯算清繳的時候調整就可以的,當時的分錄是怎么做的?
2022 03/22 18:33

84785035 

2022 03/22 18:39
借庫存商品 進項貸,應付賬款,后來銷售,走的主營業務成本

郭老師 

2022 03/22 18:41
你好,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項轉出,然后你匯算清繳的時候調整你的成本就可以。

84785035 

2022 03/22 18:42
好的,老師我想問一下,一般是什么情況會出現非正常呢

郭老師 

2022 03/22 18:43
對方企業沒有交稅。

84785035 

2022 03/22 18:46
老師您看一下,好像繳稅了

郭老師 

2022 03/22 18:54
不清楚了
得問下對方企業
