問題已解決
老師,我們以前年度確認了未開票收入,現在把這部分未開票收入開具發票了,該如何做賬?



紅沖無票收入,然后再做發票的就可以的
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費應交增值稅銷項負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項。
2022 03/23 08:12

84785042 

2022 03/23 08:16
謝謝老師

郭老師 

2022 03/23 08:16
不用客氣,工作愉快。

老師,我們以前年度確認了未開票收入,現在把這部分未開票收入開具發票了,該如何做賬?
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