問題已解決
發票先入賬,這個月抵扣,平時進項發票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯是要怎么做分錄?



同學你好,發票抵扣聯和進項發票的一樣的,會計分錄是相同的,只是附件不一樣而已。
2022 03/23 11:12

84784960 

2022 03/23 11:13
我這個是要做進項轉出嗎

黎老師 

2022 03/23 11:15
同學你好,進項發票有發票聯和抵扣聯2張,沒有發票聯就用抵扣聯入賬,你是什么原因要做進項轉出。

84784960 

2022 03/23 11:16
我的意思是,我的發票聯已經入帳了、只是發票沒有抵扣,然后這個月發票拿來抵扣,不需要做進項轉出分錄嗎?

黎老師 

2022 03/23 11:41
同學你好,
1、發票聯入賬時已經做了借:應交稅費-進項稅的會計分錄,把抵扣聯認證抵扣完和發票聯放一起。
2、發票聯入賬時沒有記借:應交稅費-進項稅的會計分錄 ,那就根據抵扣聯計入這個會計科目就行了。
3、發票認證后發現發票有問題已經作廢了,申報作廢發票后才做進項轉出分錄。
