問題已解決
匯算清繳表里,廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表上:本年計算扣除限額基數填的是營業收入,那么沒有營業收入,是不是用發生的廣宣費金額乘以15%?


你好,沒有收入那是籌建嗎?籌建期發生的廣宣費可以全額列支。
2022 03/23 16:44

84784991 

2022 03/23 16:47
房地產公司,才開始半年,還沒有收入。那么老師,全額扣除的話是發生額 還是有發票的金額
圖圖*老師 

2022 03/23 16:50
要有符合規定發票的才可以扣除
圖圖*老師 

2022 03/23 16:50
另外業務招待費也可以按發生額的60%扣除,也需要有票

84784991 

2022 03/23 16:51
是用有發票的金額*15%嗎?還是直接扣除有發票的金額
圖圖*老師 

2022 03/23 16:57
廣宣費按有發票的金額全額扣除,不用?15%

84784991 

2022 03/23 16:59
普票和專票都可以嗎?老師
圖圖*老師 

2022 03/23 17:00
是的,增值稅發票都可以稅前扣除的

84784991 

2022 03/23 17:02
好的額謝謝老師的耐心解答 給你好評哦
圖圖*老師 

2022 03/23 17:02
不客氣的,工作愉快!
