問題已解決
老師好,我們是自收自支事業單位,效益不太好,有員工調到其他的事業單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務我怎么處理



你好!
交納時做分錄:
借業務活動費用
貸其他應付款…員工
2022 03/28 12:06

蔣飛老師 

2022 03/28 12:07
單位分期把錢付給員工
借其他應付款
貸銀行存款

84784990 

2022 03/28 12:25
老師,分期給錢的時候這個錢是出自零余額賬戶,不是基本戶銀行存款,是不是就應該是借其他應付款,貸財政撥款收入

84784990 

2022 03/28 12:25
這么處理賬務不會影響我年底決算么

蔣飛老師 

2022 03/28 12:29
對的,借其他應付款,貸財政撥款收入
不影響年底決算的
