問題已解決
請問我是出納,財務借入備用金統一開支,但下面有兩個部門,要分開核算,那這筆備用金我如何做帳呢



借其他應收款 貸庫存現金
2022 03/30 12:33

84785044 

2022 03/30 12:35
我意思是怎么分配,兩個部門

東老師 

2022 03/30 12:36
你可以在支付的時候報銷的時候分部門報銷的

84785044 

2022 03/30 12:37
備用金進來,我是如何入,一邊入點還是

84785044 

2022 03/30 12:38
入的時候也分開入嗎

東老師 

2022 03/30 12:38
可以計入兩個部門的

84785044 

2022 03/30 12:40
那還時又如何還

東老師 

2022 03/30 12:41
那發票報銷不就行了嗎

84785044 

2022 03/30 12:48
主要是我覡在把備用金取出來還他,還的是10000元,手心該如何寫分錄,還是分開寫

東老師 

2022 03/30 12:49
你把現金借出去 不得有發票回來嗎 對吧

84785044 

2022 03/30 12:59
我現在的問題懸借了10000元備用金進來,分兩個部門使用,借入進來時,我該兩個部門一人分5000,然后還時一個部

東老師 

2022 03/30 13:01
你可以把記錄到兩個不同的部門。

84785044 

2022 03/30 13:01
然后還時我是把10000元還了,但應該如何分攤,如何寫

東老師 

2022 03/30 13:02
借費用部門一 部門二 貸其他應收款
