問題已解決
有些無發票的業務做到招待費中了,招待費已經按比例調增了,那這些無發票的業務還要在扣除類其他欄扣除嗎?會不會扣重復了?



需要先把這些沒有發票的調整出來。
2022 03/31 09:10

84785004 

2022 03/31 09:14
比如招待費金額有100萬,其中10萬是沒有發票的,填納稅調整明細表的時候,業務招待費支出的賬載金額填90萬,扣除類的其他欄賬載金額填10萬,是這樣嗎?其他福利費也都是將無票的剔除出來放到其他欄調整是嗎?

東老師 

2022 03/31 09:15
對的,沒錯,就是這個意思。
