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請問老師購置固定資產時,借固定資產貸銀行存款,計提折舊時借管理費用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產。是這樣做賬嗎?



您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022 03/31 11:58

84785035 

2022 03/31 17:43
沒有后面的憑證,怎么能平固定資產呢?

84785035 

2022 03/31 17:44
勞務派遣公司給派遣員工的工資是做主營業務成本的,但是出現負數工資呢?是沖主營業務成本嗎?

李霞老師 

2022 03/31 17:46
嗯,怎么會出現負數工資呢?是計提的少,然后發放的多嗎。

李霞老師 

2022 03/31 17:46
固定資產它會在你報表上呆著,然后后期累計折舊加上殘值等于固定資產的時候,你就可以把這個固定資產從你報表上刪除。

84785035 

2022 03/31 22:18
借支多了還有扣水電費,餐費等。到賬的負數工資。

84785035 

2022 03/31 22:20
那累計折舊+殘值等于固定資產時,最后還是要做? 借累計折舊,固定資產凈殘值,貸固定資產。是嗎?

李霞老師 

2022 04/01 09:46
固定資產折舊完之后,若是繼續使用,不需要做會計處理,
