問題已解決
老師,你好,麻煩問下,年終獎為128000,計提個稅4000,實際發放128000,個稅公司承擔了,這兩筆分錄應該怎么做啊,一筆計提一筆發放的分錄



借管理費用工資貸應付職工薪酬,工資128000加4000。
借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅4000,
銀行存款128000,
匯算清交,不允許抵扣所得稅,這個4000。
2022 03/31 15:37

84784957 

2022 03/31 15:38
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/31 15:41
不用客氣,工作愉快。
