問題已解決
你好,因為去年沒有收到票,去年預提了成本,現在收到票,應該怎么做賬?



你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄?
2022 04/01 16:33

84784961 

2022 04/01 16:41
因為是去年的,可以這樣直接沖紅?

鄒老師 

2022 04/01 16:42
你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄?
涉及損益的科目,通過? 以前年度損益調整? 科目核算?

你好,因為去年沒有收到票,去年預提了成本,現在收到票,應該怎么做賬?
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