問題已解決
3月份收到紅字進項發票一份,平臺提交的稅額沒有體現負數,怎么申報增值稅?



按照正負相抵以后的金額申報
2022 04/02 09:56

84784989 

2022 04/02 10:02
3月份的負數發票是紅沖2月份已抵扣的一份進項發票,那是不是用3月份提交的進項稅合計減去紅字發票后的金額才是本月應申報的進項稅額?

東老師 

2022 04/02 10:08
對,沒錯,就是這么計算。

3月份收到紅字進項發票一份,平臺提交的稅額沒有體現負數,怎么申報增值稅?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容