問題已解決
老師,您好,收到稅務局通知19年票據異常,需要進項稅額轉出,請問當月的會計處理



增值稅和企業所得稅要編調整分錄嗎?如何編制
2022 04/03 09:06

84784975 

2022 04/03 09:39
繳納稅費:借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)應交稅費——應交企業所得稅 營業外支出 貸:銀行存款,對嗎?

稅劍法盾 

2022 04/03 08:57
您好,會計分錄:如果對應貨物已經銷售,進項轉出增加成本
借:以前年度損益-主營業務成本-不得抵扣的進項
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

稅劍法盾 

2022 04/03 09:36
您好,2019年所得稅已經匯算清繳了無法調整,金額不大,會計分錄:
借:主營業務成本-不得抵扣的進項
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

稅劍法盾 

2022 04/03 09:46
對的。要補稅的,分錄是對的。
