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問題已解決

暫估庫存商品結轉成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應付款1000 借:主營業務成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業務成本-1000 貸:暫估應付款-1000

84785012| 提問時間:2022 04/04 16:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您這個業務是真實的嗎?
2022 04/04 16:58
QQ老師
2022 04/04 16:59
如果是真實業務不用做賬務處理,調表不調賬就可以
84785012
2022 04/04 16:59
是的,這種問題應該怎么做賬務處理呢
QQ老師
2022 04/04 17:00
您好,真實業務的話不用再做調整,但是未取得合規發票不可以企業所得稅前抵扣,所以匯算清繳的時候要做成本調減利潤調增,
84785012
2022 04/04 17:00
哦哦,現在的問題是這個暫估庫存商品也沒有入庫,可能是我剛剛開始提問表達有誤
QQ老師
2022 04/04 17:01
暫估庫存商品結轉成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應付款1000 你好,你不是做了這個暫估入庫分錄了嗎?
84785012
2022 04/04 17:01
分錄做了,商品是沒有的
84785012
2022 04/04 17:01
等于說商品和發票都沒有
QQ老師
2022 04/04 17:02
你好,那這就不是實際業務??!
84785012
2022 04/04 17:02
那就是紅沖就可以了嗎
QQ老師
2022 04/04 17:04
您好,跨年的話需要通過以前年度損益調整科目
84785012
2022 04/04 17:05
老師,現在的情況是當時有銷售收入沒有商品,就暫估了,然后現在是發票和商品都沒有,需要把原來的沖掉,是當年的,是直接紅字沖掉還是怎么入賬呢
QQ老師
2022 04/04 17:06
你好,沒有商品你銷售的什么?你們是什么行業?
84785012
2022 04/04 17:11
批發業的,供應商直接發貨給客戶的,當時因為供應商沒有開票,我們這邊開票了,所以暫估了,現在是銷售退回,客戶已經把發票退回來了,貨也還沒有發,就是沒有貨和商品了
84785012
2022 04/04 17:12
現在就是等于不會取得商品和發票了,當時暫估的商品和成本不知道是要紅字沖銷還是怎么可以直接借成本負數貸暫估應付款負數這樣沖掉
QQ老師
2022 04/04 17:35
您好,通過以前年度損益調整原分入紅字沖回
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