問題已解決
公司支付了一筆22536元的物業費,收到了兩張發票,一張是負數的22536元,一張是正數的18780元,收到了對方退款3756元,要怎么做分錄



借:管理費用-物業費18780
? ? ? 銀行存款3756
貸:銀行存款22536
2022 04/06 11:10

84784960 

2022 04/06 11:11
兩張發票分開來的話要怎樣做呢

84784960 

2022 04/06 11:14
我們之前22536已經做過分錄了是借:預付賬款-物業費貸:銀行存款,然后現在收到了負數的發票22536元,這個不是要沖銷嗎要怎么做

家權老師 

2022 04/06 11:23
借:管理費用-物業費18780
? ? ? 銀行存款3756
? ? ??貸:預付賬款-物業費?22536
沖銷的發票不做
