問題已解決
我公司有合租伙伴,電費是我公司電業局統一繳費,收到電業局發票是我公司名字,然后再代收其他公司的電費,要開增值稅票,請問我收到電業局發票,然后后期開出銷售電費發票分別怎么做賬



同學你好,可以將開出去的發票作為其他業務收入,然后對應的給電業局的這部分作為其他業務成本哈。自己公司用的這部分做管理費用哈。
2022 04/06 17:13

84785021 

2022 04/06 19:13
先收到電業局發票,后開出銷售發票,先購進的電如何入賬

小萬老師 

2022 04/06 19:37
與發票時間先后沒關系哈,還是按照上面那樣做

84785021 

2022 04/06 19:37
后開發票跨月

84785021 

2022 04/06 19:38
我先入賬發票,借:什么,貸什么?不太明白

84785021 

2022 04/06 19:40
跨月了啊

小萬老師 

2022 04/06 19:54
跨月了也沒事啊,后面收到發票,把票 放到上一個月的分錄就好了。會計做賬是根據權責發生制,不是按照什么時候取得票,這個票只是稅前扣除的憑證,沒有票,匯算清繳調增就行了。

84785021 

2022 04/06 20:00
老師我說的意思是,電業局每月都會開票給我,但是我代收其他公司的是半年開一次票給對方。每月收到電業局發票,我怎么做賬?

小萬老師 

2022 04/06 20:11
那你也可以全額記到管理費用,然后給他開了發票,沖管理費用哈

84785021 

2022 04/06 20:12
哦,我就是確認是不是?我核算成本不計入生產成本嗎?

小萬老師 

2022 04/06 20:17
如果你是生產型企業,生產部門用的需要記到生產成本或者制造費用哈。
