問題已解決
老師,請問增值稅申報表里,附表4稅額抵減情況表之前有720的稅控技術(shù)維護(hù)費,被填報為實際抵減720元,期末余額為0,因為公司進(jìn)項稅額比銷項稅額更多,無需繳納增值稅,那這720元填了抵減是不對的吧?是否可以在新一期的申報表里加回這720元?



你好,這個本期實際抵扣金額不應(yīng)該填寫。
2022 04/08 08:54

郭老師 

2022 04/08 08:55
不交稅,只能填寫發(fā)生額,填寫不了實際抵扣金額。

84784998 

2022 04/08 08:56
可是我能填寫呢,去年7月份填寫的

84784998 

2022 04/08 08:56
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不對

郭老師 

2022 04/08 08:58
那你的減免明細(xì)表填寫了嗎?還有主表23欄里面填寫了嗎?

84784998 

2022 04/08 09:01
沒有,都沒有填寫,就是抵減稅額明細(xì)表填寫了本期實際抵減稅額,那我現(xiàn)在要如何改正過來好呢

郭老師 

2022 04/08 09:04
好,那你就填寫錯了,你這里不應(yīng)該填寫實際抵扣金額,要抵扣的話,主表還有減免明細(xì)表都要填寫。

84784998 

2022 04/08 09:09
那怎么更正呢,可以在這個月申報表的抵減稅額明細(xì)表里直接填回這720嗎?

郭老師 

2022 04/08 09:12
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納里面更正申報或者是作廢申報,找到你這個增值稅的。

84784998 

2022 04/08 09:13
我是去年7月申報錯的,那是不是7月以后都要更正申報

郭老師 

2022 04/08 09:16
修改七月份的就可以啊,它并不影響你交稅。
