問題已解決
請問老師,紅色的營業外支出,企業所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎。



這個具體的是什么業務的。
2022 04/09 13:28

84785035 

2022 04/09 14:29
就是這個憑證

郭老師 

2022 04/09 14:30
哪有營業外支出的

郭老師 

2022 04/09 14:31
紅沖收入的
第二個圖片

84785035 

2022 04/09 14:33
這個分錄,我沒看懂

郭老師 

2022 04/09 14:37
不能的
這個是額外繳納的增值稅的吧
不退稅的

84785035 

2022 04/09 15:10
請問可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎。

郭老師 

2022 04/09 15:12
不可以的,不能抵扣所得稅。

84785035 

2022 04/09 15:29
為啥不能扣除

郭老師 

2022 04/09 15:38
增值稅不影響利潤的

84785035 

2022 04/09 15:42
請問老師在其他那里調整嗎?

郭老師 

2022 04/09 15:47
可以的,可以這么做的。

84785035 

2022 04/09 17:39
請問老師,因為增值稅當時計算錯了,收入也同時算錯,現在收入多確認2880元,多交的增值稅放到營業外支出2880元??偨y不影響利潤吧?還用調整嗎?

郭老師 

2022 04/09 17:42
不影響你的稅法利潤的,影響你的會計利潤,因為這個是你們額外支付的,不給退的,不允許抵扣所得稅。
