問題已解決
郭老師您好!上個月已付款已收到貨,發票這個月才收到,應怎么做會計分錄?



貨物什么時間收到的
2022 04/11 12:12

84785033 

2022 04/11 12:19
郭老師您好!付款當天收到的,我上個月做了借:庫存商品 貸:銀行存款,這個月才收到發票

郭老師 

2022 04/11 12:21
借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。

84785033 

2022 04/11 13:18
郭老師您好!這個月收到發票這樣做是嗎?發票附在哪張憑證上?借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。

郭老師 

2022 04/11 13:19
你好,發票放在第二個憑證后面。

84785033 

2022 04/11 14:44
郭老師您好!這是發票清單,開出去發票金額是2886元,怎么結轉成本?

郭老師 

2022 04/11 14:48
材料購入的收購價格是多少?

郭老師 

2022 04/11 14:48
借主營業務成本,貸庫存商品,這個是結轉成本的。
還有上面有一個收了人工費,你支付給個人的是多少?你發的工資借主營業務成本貸,應付職工薪酬。

84785033 

2022 04/11 14:51
閘機是1060元

郭老師 

2022 04/11 14:53
借主營業務成本貸,庫存商品,那人工費呢?

84785033 

2022 04/11 14:56
我也是這樣子做,人工費要不要在這里算進去呢?平時他們的工資都是按月固定工資的。

郭老師 

2022 04/11 15:01
人工費不就是你的工資嗎
放進去的。

84785033 

2022 04/11 15:06
那每個月固定的工資還要做嗎?

郭老師 

2022 04/11 15:11
你好,需要的你把一部分分出來。

84785033 

2022 04/11 15:12
郭老師您好!剛才發給你的是老板去做的項目,那平時每個月也有固定工資,是兩邊都要做嗎?

郭老師 

2022 04/11 15:14
對
你拿出一部分都做到成本,要不你的成本太低了。

84785033 

2022 04/11 15:21
郭老師您好!是這樣子做嗎?借:主營業務成本450 貸:應付職工薪酬450 按月工資是4600那一年下來加上去做項目的工資就要交個稅了是嗎?

郭老師 

2022 04/11 15:24
我沒有看懂你這個具體的什么意思,4600不需要交個稅的。

84785033 

2022 04/11 15:29
郭老師您好!就是老板每個月固定工資4600那一年下來4600乘12個月再加上每出去做一個項目有一部分工資另外算,那加起來一年不是超過6萬了嗎是要交個稅是嗎?還要做個稅匯算清繳是嗎?

郭老師 

2022 04/11 15:31
從工資4600里面分出一部分來不行嗎?
借主營業務成本,450貸,應付職工薪酬450,
剩下的借管理費用,4600減450貸應付職工薪酬。
