問題已解決
去年9月份開的專票,今年要作廢,怎么操作,賬怎么調



你好,這個購買方認證嗎?
2022 04/12 09:42

84785033 

2022 04/12 09:43
認證了發(fā)票

郭老師 

2022 04/12 09:47
購買方開紅的信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以的。

84785033 

2022 04/12 09:49
如果沒有認證呢

84785033 

2022 04/12 09:50
那賬怎么調呀

郭老師 

2022 04/12 09:51
好,銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。

郭老師 

2022 04/12 09:51
你紅沖這個是退貨的業(yè)務嗎?還需要開正確的嗎?

84785033 

2022 04/12 09:56
還需要開正確的

84785033 

2022 04/12 09:57
紅字信息表怎么開

郭老師 

2022 04/12 09:59
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

郭老師 

2022 04/12 09:59
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項

84785033 

2022 04/12 10:01
如果對方美認證的話,怎么開

84785033 

2022 04/12 10:01
賬怎么做呢

郭老師 

2022 04/12 10:03
哦,銷售方自己開紅字信息表開的是一樣的,只不過是選擇銷售方申請換一個,這個就可以的,其他的都是一樣操作的一樣做啊。

郭老師 

2022 04/12 10:03
我給你寫了分錄了,

郭老師 

2022 04/12 10:03
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項

84785033 

2022 04/12 10:05
這個分錄是認證的還是美認證的分錄呀,沒懂

郭老師 

2022 04/12 10:07
認證不認證銷售方都是這么做的。
