問題已解決
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做



你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
2022 04/13 14:36

84785001 

2022 04/13 15:03
老師,不沖好做賬嗎

吳月柳 

2022 04/14 11:14
您好,請問預提的金額一致不?不一致最好沖銷重新憑發票入賬,因為沒發票的稅局可能不允許稅前扣除。

今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
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