問題已解決
老師,如果本月申報了未開票收入,以后月份又要開票,這個兩個收入之間要怎么處理?



借應收賬款負數
貸,主營業務收入負數、
應交稅費負數,
然后再做發票的,
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
未開具發票一欄,填寫負數開具的發票一欄填寫正數。
2022 04/14 14:25

84784952 

2022 04/14 14:40
老師,這樣會顯示異常嗎?如果之前沒有填報過未開具發票,是不是就不能填負數啊?

郭老師 

2022 04/14 14:43
這個不一定,有些地方可以申報了。
