問題已解決
老師,我們是小規模,一直開的專票,有一筆3月份發生業務因為疫情一直沒有開票,拖到現在,我們應該還是可以開1%的專票吧,具體操作是這個月申報3月份稅款,做無票收入申報。但是5月份申報4月份稅款時,該如何申報呢,因為我們4月份開了一筆1%的專票(4月份已經沒有1%稅率),同時還要紅沖申報的那筆無票收入,該如何填表?謝謝老師



同學你好
按照對應的稅率來填寫
紅沖的就負數紅沖之后填寫
2022 04/14 16:09

84785005 

2022 04/14 16:30
小規模無票收入的紅沖怎么填寫啊老師,是第1行次 應征增值稅不含稅銷售額 小于第二行次 增值稅專用發票不含稅銷售額 這樣,差額部分就是無票收入的紅沖 是不?這樣能正常提交不,會不會比對不通過

樸老師 

2022 04/14 16:39
同學你好
對的
是這樣的
