問題已解決
老師,我去年一單應收賬款貼現,貼現費有發票,21年不確定是否客戶承擔,沒及時入賬,我在3月入賬,請問我現在是做利潤分配-未分配利潤,還是直接去財務費用



你好,建議放到利潤分配未分配利潤。
2022 04/15 14:36

84784960 

2022 04/15 15:50
老師,放到未分配利潤中,那我21年匯算清繳時財務費用這里就做調減是嗎?

郭老師 

2022 04/15 15:55
你好是的是這么做的。

84784960 

2022 04/15 16:04
老師,我這樣做完后,做出報表,我用勾稽關系凈利潤累計金額+未分配利潤起初數得出來的數不等于3月未分配利潤期末數,因為未分配利潤期初數在3月會有變動,但資產負債表沒表,這樣會有影響嗎

郭老師 

2022 04/15 16:08
好可以忽略這個差異的。
