問題已解決
老師,假設我司去年1月申報且已繳納增值稅1785.52元,附加稅205.34元,但是今年才發現我公司符合加計抵減政策,就對申報表進行了更正,更正后無需繳納1785.52跟205.34元,便申請退稅,退稅款已收到,請問收到的稅款要怎么會計分錄呀。



您好!你現在借銀行存款 貸營業外收入—減免稅額
2022 04/18 10:36

老師,假設我司去年1月申報且已繳納增值稅1785.52元,附加稅205.34元,但是今年才發現我公司符合加計抵減政策,就對申報表進行了更正,更正后無需繳納1785.52跟205.34元,便申請退稅,退稅款已收到,請問收到的稅款要怎么會計分錄呀。
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容