問題已解決
我買了再賣出去的,進來的時候是3%,開出去的時候是3%,開出去的時候,簡易計稅既給客戶開過普票有開過專票。都是3%稅率。你說這個3%的專票客戶也是不許抵扣的是吧?



您好,您是一般納稅人?
2022 04/18 12:40

84784965 

2022 04/18 12:40
我是一般納稅

小林老師 

2022 04/18 12:43
您好,那您3%不要抵扣

84784965 

2022 04/18 12:45
不,我給客戶開的這個3%簡易計稅的專票。客戶和我一樣,也是一般納稅人。老師的意思是,客戶也不要抵扣這個3%的專票是吧!?

84784965 

2022 04/18 12:46
我進來的是普票3%

小林老師 

2022 04/18 12:50
您好,您開專用發票,客戶可以抵扣

84784965 

2022 04/18 14:40
如果說我開出去的是3%專票,而且是簡易計稅。如果,我進來的發票是3%的專票。這個專票也不能抵扣,是嗎?

84784965 

2022 04/18 14:41
前提是,我是一般納稅人,平時都是一般計稅開13%專票的

小林老師 

2022 04/18 16:07
您好,1是的不能抵扣

84784965 

2022 04/18 16:20
那對方給我這個不能抵扣的3%的專票,不讓我認證,抵扣,我是不是在發票綜合服務平臺里面,點,發票不抵扣勾選呢

小林老師 

2022 04/18 16:22
您好,可以認證抵扣后進項稅轉出

84784965 

2022 04/18 16:29
進項稅額轉出太麻煩。我們還得開紅字信息表,給了對方紅字信息表,對方再給我們開負數發票啊

小林老師 

2022 04/18 16:31
您好,不是,進項稅轉出不需要紅字發票
