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老師您好。我們老板的工資在工資表中正常做但是暫時沒有發放,個稅申報的時候也是0申報的。在次月做賬時,做到發放工資這個憑證時應付職工薪酬是按照實際計提數算還是按照實際發放的計算呢?



您好!做發工資憑證按照實際發放的工資數做賬。
2022 04/20 15:20

84784978 

2022 04/20 15:21
這樣賬面應付職工薪酬科目就有個差額。在補發放老板工資的時候如何操作呢

韋老師 

2022 04/20 15:27
補發的時候再做發放工資的分錄
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

84784978 

2022 04/20 15:33
到時候在發放月把個稅在申報了是嗎?

韋老師 

2022 04/20 15:36
個稅在計提的時候申報

84784978 

2022 04/20 15:37
三月份的工資是做零申報的,沒有申報啊。這樣的話補發的時候怎么賬務處理呢?

韋老師 

2022 04/20 15:45
你就補申報個稅就可以了

84784978 

2022 04/20 15:46
好的謝謝老師

韋老師 

2022 04/20 15:54
不客氣,祝你工作順利哦
