問題已解決
老師,收到退回的印花稅,為什么貸方是稅金及附加的紅字呢?而不是用應交稅費-應交印花稅的紅字呢?之前多計提的印花稅,還用做反響沖回嗎



您好,是借方稅金及附加紅字
2022 04/22 18:48

84784967 

2022 04/22 18:51
對,我打錯了,想問的是為什么不在原有計提的分錄上原路沖回

84784967 

2022 04/22 18:53
比如收到稅金:借營業稅金及附加(負數)貸:應交稅費-應交印花稅(負數)然后再做一筆 借:銀行存款? 貸:應交印花(負數)呢

小林老師 

2022 04/22 18:56
您好,您的分錄是最標準的

84784967 

2022 04/22 19:05
那為什么直接記稅金的紅字呢

小林老師 

2022 04/22 19:15
您好,因為原先錯誤的分錄如何處理,就紅字沖回
