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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年暫估入庫,第二年收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理



同學(xué),你好
沖減之前的分錄,收到發(fā)票,正常錄入
2022 04/26 13:13

84784980 

2022 04/26 13:17
但是之前暫估是含稅價(jià),對(duì)方給我們開票是專票,是不是還得沖回成本

小菲老師 

2022 04/26 13:17
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784980 

2022 04/26 13:29
我是這么理解的,借原材料113,貸暫估應(yīng)付113,借生產(chǎn)成本113,貸原材料113;收到發(fā)票后借原材料-113,貸暫估應(yīng)付-113,借生產(chǎn)成本-113,貸原材料-113;借原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)13,貸應(yīng)付賬款113,借生產(chǎn)成本100,貸原材料100;你看我做的對(duì)嗎

小菲老師 

2022 04/26 13:30
同學(xué),你好
嗯嗯,對(duì)的

84784980 

2022 04/26 13:31
好的懂了

小菲老師 

2022 04/26 13:32
好的,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

84784980 

2022 04/26 13:32
那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候有沒有要調(diào)整的

小菲老師 

2022 04/26 13:33
同學(xué),你好
不需要的

84784980 

2022 04/26 13:44
那老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,我們收到去年的收入,就直接計(jì)入今年借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎

小菲老師 

2022 04/26 13:45
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
