之前收到的專用發票記賬公司未認證的就未做賬,所以現在我要用之前的進項抵扣應當怎么做賬? 可以把之前未認證的進項做到這個月的成本中嗎? 那把之前的成本和這個月的成本都入到這個月會不會太多了,引起稅務局注意啊
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