問題已解決
老師出口退稅,我們公司是找代理做的,但是我沒有接觸這塊業務,我想了解怎么一波操作。代理會提供什么給我們的主辦會計,我們主辦會計怎么申報增值稅?



你好,代理應該是整理好進項和銷項發票及銷售收入金額,給會計報增值稅.
2022 04/28 14:04

84785016 

2022 04/28 14:10
老師,你能跟我講講整個操作流程嗎?越聽你的解說我越糊涂了。進項發票不都在會計這里嗎?銷項不也都在會計的開票系統里嗎?月底納稅申報的時候不是自動會到增值稅申報系統里面嗎?還需要代理提供什么進項,銷項和銷售收入金額。

張壹老師 

2022 04/28 14:19
你好,報增值稅要有增值稅發票才能報的.
你不是說是代理做的,那代理要把所有進項發票和銷項發票統計好給會計申報增值稅的.
你開的銷項發票可以從系統導過去,但進項發票要手動錄入增值稅報表申報的

84785016 

2022 04/28 14:21
不是,我的意思是出口退稅是代理做的,別的都是我們公司自己做的。

張壹老師 

2022 04/28 14:49
你好,出口退稅,就是代理拿下載一個退稅系統,把出口報關單明細錄入后,向稅局申請退稅.

84785016 

2022 04/28 15:17
老師,生產企業出口貨物勞務免抵退稅申報明細表是代理填的還是我們單位會計填的?我們賬務處理的時候是根據哪張表啊?

張壹老師 

2022 04/28 15:21
你好,辦理退稅的人填寫.賬務處理時,辦理出口退稅的人會提供一張免抵退稅匯總表給你,你按上面的數據做賬

84785016 

2022 04/28 15:26
老師,跟會計申報增值稅有何聯系啊?會計申報增值稅時需要那些數據啊?除了開票系統中的銷項稅額,抵扣系統中的進項稅額,還有啥?算出增值稅

張壹老師 

2022 04/28 15:32
你好,出口退稅和增值稅是相關聯,先申報增值稅再申報出口退稅
進項稅就是你開票的數據,你還有什么特別的數據嗎

84785016 

2022 04/28 15:40
代理公司先辦理了退稅,會計再申報增值稅,怎么保證當期期末留底稅額=當期應退稅額嗎?

張壹老師 

2022 04/28 15:41
你好,不是這么操作的,是你財務先報增值稅,代理再做退稅的
