問題已解決
出納在給供應商付款時多付了兩毛錢,怎么做賬呢,支付比發票多。



你好,借營業外支出貸銀行存款
2022 04/28 16:27

84785030 

2022 04/28 16:33
錢已經付出去了也是這樣的分錄?

郭老師 

2022 04/28 16:35
你好,對的是的,也是這么做的。

84785030 

2022 04/28 16:38
我預付給供應商貨款時收到發票我怎么做沖回分錄呢?

郭老師 

2022 04/28 16:42
借預付賬款,營業外支出貸銀行存款,
收到了發票借庫存商品貸預付賬款
我的意思是多支付的那一部分放在營業外支出

84785030 

2022 04/28 16:43
哦哦明白,我說的是我預付給供應商發票回來我按發票金額入賬的話這個分錄我怎么做,跟上面的不一樣沒有多付。

郭老師 

2022 04/28 16:46
之前已經做了庫存商品嗎?如果是的話,借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸應付賬款。

84785030 

2022 04/28 16:49
沒有我預付的時候借預付款,貸銀行存款,實際收到發票不行該是借原材料,應交進項稅,貸預付款

84785030 

2022 04/28 16:49
不知道這樣對不對

郭老師 

2022 04/28 16:50
你這個材料在當月沒有領用的,可以。

84785030 

2022 04/28 16:52
沒有領用

郭老師 

2022 04/28 16:53
可以的,不耽誤你入庫可以。
