問題已解決
你好,老師,已發出商品,車間費用已產生、對方未確認收入,未開票銷售發票,這個會計分錄怎么做,



借發出商品,貸庫存商品。
2022 05/03 19:08

84785001 

2022 05/03 19:12
那什么時候是發出商品在貸方、。還有我們庫存商品就生產一種產品,但是生產這種產品分3種規格型號,那我生產完了,入庫需要把庫存商品分二級科目嗎。

郭老師 

2022 05/03 19:15
你能寫一下完整的分錄嗎?入庫需要分具體的明細

84785001 

2022 05/03 20:13
月末領料匯總:借 生產成本-直接材料 生產成本-直接人工 貸 原材料-某某材料 應付職工薪酬-工資
平時發生制造費用:借 制造費用 貸銀行存款
月末入庫:借庫存商品 (代制品)貸生產成本-直接材料 生產成本-直接人工 生產成本-制造費用
月末出庫:借 庫存商品-發出商品 貸 庫存商品-代制品

郭老師 

2022 05/03 20:17
做了最后這一個分錄就不用做了,等著確認收入就可以的。

84785001 

2022 05/03 20:22
等確認收入就在做一筆 結轉成本 借 主營業務成本 貸:庫存商品-發出商品嗎 那我入庫的時候庫存商品沒有分明細可以嗎,其實我們就生產一種水泥,水泥里面分幾種規格型號,我是外賬沒有分,那這樣可以嗎。但是每個規格型號收入我有分二級科目,這樣可以嗎

郭老師 

2022 05/03 20:23
是的是的,是這么做的,只要你核算成本的時候能分開就行。

84785001 

2022 05/03 20:25
關鍵就在成本核算我不會計算,制造費用本月發生要按什么分攤,是本月入庫數量還是本月銷售數量去分攤

郭老師 

2022 05/03 20:29
制造費用可以根據原材料耗用量或者是工時來分攤

84785001 

2022 05/03 20:32
耗用量就是月末領用原材料來計算嗎,那我現在庫存商品需要分二級科目嗎

郭老師 

2022 05/03 20:33
是的,可以分,也可以不分,建議你分,建議你分開比較好。

84785001 

2022 05/03 20:34
那我們還有很大一部分是沒有開票收入的,那這部分發生的水電費及其他車間費用怎么辦

郭老師 

2022 05/03 20:35
對方不要發票還是怎么了?
對方不要發票作為票收入

84785001 

2022 05/03 20:38
對方不要票,然后我們就沒有給他們開,還有沒有開票領導不肯按無票收入申報繳稅。那我就存在存貨很多金額在賬上一直掛著。然后結轉成本就沒有辦法精準計算,畢竟還有一大部分是不要票的。

郭老師 

2022 05/03 20:48
成本可以算
你入庫數量*單價就是庫存商品
銷售出去多少
按照銷售數量*入庫單價就是你的成本

84785001 

2022 05/03 20:52
那單價會關聯到我本月發生的水電費金額 如果一個月無票收入比較多,那我水電費要怎么分攤進去,這樣就變成單價也比較高

郭老師 

2022 05/03 20:54
對啊
車間的水電費影響你的單價
制造費用分攤不就是
你不開發票的存貨也得核算成本
還有你購入的原材料都有發票嗎如果都有的話跟你老板說需要做無票收入要不存貨虛增

84785001 

2022 05/03 21:00
購入原材料發票又太多了,我們主材是帶票的,不要票都不行。那我核算單價的時候就把不開票的一起核算成本進去,這樣單價就比較正常了。不然有時候單價又高,有時候單價又很低

郭老師 

2022 05/03 21:02
是的
只要生產入庫單的都核算成本
