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問題已解決

我公司**在別人單位,分三期,第一期和第二期我公司給**單位開了成本票19萬,但是被**單位開了給甲方20萬,相當于我公司有1萬未收,當期稅費和管理費1.5萬,我公司支付了0.5萬,第三期我公司準備21萬成本票,被**單位給甲方開了20萬票,當期稅費和管理費1.5萬,我公司給被**單位都以銀行轉賬的方式回款我公司,那么我公司應該支付2.5萬,還是1.5萬的管理費,老板說只支付1.5萬

84784982| 提問時間:2022 05/06 15:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那你就按照1.5萬來做就可以
2022 05/06 15:45
84784982
2022 05/06 15:46
但是實際該是怎么的呢
84784982
2022 05/06 15:48
被**單位收到甲方一共40萬,我公司收到被**單位按票面金額轉來的40萬哦
樸老師
2022 05/06 15:55
同學你好 這個四十萬有發票嗎
84784982
2022 05/06 16:06
是的,開了40萬過去的票,轉了40萬下賬
樸老師
2022 05/06 16:12
同學你好 那這個按照41.5做收入、 40萬是他的成本
84784982
2022 05/06 16:13
41.5怎么來的哦
84784982
2022 05/06 16:14
20萬的**費都是1.5,40萬是3萬哦
樸老師
2022 05/06 16:21
我以為一共就是1.5萬呢 你們開出去發票就收多少 **費稅費等都是從他們收到的收入里扣除的 扣除之后的金額是你們給他們提供的發票金額 也就是他們給你們打款的金額
84784982
2022 05/06 17:36
其實我給他們開夠了票,第一期抵的1萬元管理費就不能抵了,對方二期轉我們了那一萬,其實對方公司收到40萬 ,我公司就收到40萬,也開了40萬給他們,所以我們應該還給對方2.5萬對吧,如果總共剩余只給1.5萬,二期成本票21萬,那么就需要自己用現金給對方公司私人賬戶轉賬,對方從公賬轉1萬給我公司下賬,要么第二次開成本票過去就不給21萬,就20萬就好了,對吧
樸老師
2022 05/06 17:43
同學你好 嗯 這樣就可以的哦
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