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您好老師,暫估商品1000,結轉成本1000,次月發票來了800,可以先沖銷800,然后按發票的800再重新入帳,多結轉的成本可以先不沖銷嗎?等以后再來200的發票時我再沖200的暫估,成本剛好100,就可以不用調整了,這樣做可以嗎?



可以的哦,發票到了就沖銷,不到暫時不沖。
2022 05/10 11:12

84784971 

2022 05/10 11:14
老師,我之前就是這樣做的,科目余額表是平了,沒有余額了,結果今天查明細帳,出現了庫存商品的貸方余額,是怎么回事呢

莫老師 

2022 05/10 11:15
你查暫估那個科目,還有余額嘛?

84784971 

2022 05/10 11:16
暫估的沒有了,但是庫存商品出現了貸方余額

莫老師 

2022 05/10 11:38
那你查庫存商品明細賬,看有什么異常

84784971 

2022 05/10 11:40
就是我做完沖銷暫估分錄后,就有貸方余額了

莫老師 

2022 05/10 11:41
不是沖銷的原因,你沖銷之前,收到發票了,也做了一筆正數的。你領料,是不是領多了

84784971 

2022 05/10 11:59
沒有的老師,先沖銷再做正數,還是先做發票入賬再沖銷,這樣有區別嗎,老師,我電腦壞了,現在打不開,一會電腦好了我再看看

84784971 

2022 05/10 14:07
老師,您看我點庫存商品分類帳,最后的余額是平的,但是往后點庫存商品明細下貸方就有余額,這樣正常嗎?帳對不對呢

莫老師 

2022 05/10 14:55
你的庫存商品的總賬是平的,那你看看下面的明細賬,還有哪個有借方余額嘛

84784971 

2022 05/10 15:04
就是有的有借方余額,有的有貸方余額,我現在不知道要不要調整,要怎么調

莫老師 

2022 05/10 15:10
需要調整的,貸方不能有余額。直接調整就行了,比如A是正數100,B是負數100,? ?做憑證就是:原材料-A? ? ? ? -100? ? ,原材料-B? ?100

84784971 

2022 05/10 15:14
老師,您意思把材料A和材料B對沖嗎?A和B的金額不一致,咋辦呢

莫老師 

2022 05/10 16:25
可以幾個材料一起沖啊,你最終都是平的就對了

84784971 

2022 05/10 16:45
老師,就是摘要寫:調帳,然后把庫存商品明細帳借方余額的做到貸方,貸方余額的做到借方,做這樣一筆分錄就可以了是吧

莫老師 

2022 05/10 17:07
是的,就是這樣的,然后全部平了

84784971 

2022 05/10 17:10
好的,謝謝老師,這樣不會影響報表是吧,還有老師,您說這種情況是什么原因造成的,我以后好避免

莫老師 

2022 05/10 17:22
不會影響的,你記賬的時候,看余額就不會變成負數了

84784971 

2022 05/10 17:23
謝謝老師,這種情況是什么原因 造成的呢

莫老師 

2022 05/10 17:25
你記賬的時候,多留意一下科目余額表。就是已經沒有余額了,你結轉的時候,結轉多了
