問題已解決
老師好!對方開給我們的9月份租金發票,重復開了,我們這邊也已經認證了,然后對方12月份開了一張紅字給我們,這個要如何做分錄?



你好,當時你的分錄怎么做的?
2022 05/11 11:40

郭老師 

2022 05/11 11:40
借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款嗎?

84784966 

2022 05/11 11:48
是的,負數是不是要做進項稅額轉出?

郭老師 

2022 05/11 11:51
你好,對的是的需要做進項轉出,你之前分錄怎么做的,是不是做了管理費用?

84784966 

2022 05/11 11:54
是做制造費用

郭老師 

2022 05/11 11:59
借應付賬款貸制造費用,應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 

2022 05/11 11:59
借制造費用貸生產成本結轉的庫存產品嗎?沒有的話直接做這個就可以了,其他的就不用做了。
