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某公司經營一家健身俱樂部,適用增值稅稅率為6%。2019年1月1日,與客戶簽訂合同,并收取客戶會員費6000元(不含稅)??蛻艨稍谖磥?2個月內享受健身服務,且沒有次數阻制。不考慮其他因素,下列各項中,該公司相關會計處理 1月1日收到會員費, 借 銀行存款 6000元 貸 合同負債6000 1月31日確認收入 借 合同負債500 銀行存款30 貸 主營業務收入500 應交稅費—應交增值—稅銷項稅額30 我想問,借銀行存款30對嗎?我感覺說應交銷項稅,為什么還銀行存款增加呢?

84784981| 提問時間:2022 05/11 20:42
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會子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
同學你好,這個要看是在什么時候開具增值稅發票、如果是在每個月末確認收入時開具的話,那就是你理解的那樣借:銀行存款 30 貸:應交稅費,這里的銀行存款是向客戶收取的,銷售貨物或服務時,我們最后從客戶那里收取的是含稅的價款,;如果是在年初收取會費時就開票了的話,那么1.1日:借:銀行存款 6360 貸:合同負債 應交稅費,后期直接確認收入就可以了
2022 05/11 21:10
84784981
2022 05/12 07:17
客戶一次收了6000元,增值稅也向客戶收嗎?向不向客戶收取?這點有點不清楚?
會子老師
2022 05/12 08:34
現實中向客戶收取的都是含稅的價款,做題的時候要看題目要求,一般會告訴你是含稅還是不含稅,有時候沒說但是如果說是零售價等那么也是含稅的
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