問題已解決
一月預付半年房租,四月才收到發票,1—3月如何寫攤銷分錄,收到發票又該如何寫分錄



借預付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預付賬款收到了發票,如果是專票的,借預付賬款借管理費用負數,
然后再做發票的借管理費用,
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款
最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額
2022 05/16 13:43

84784994 

2022 05/16 14:02
意思是4月收到發票,先把之前1—3月分攤的紅沖,然后按發票金額一次性做 借:管理費用,借:應交稅費進項,貸:預付賬款?

郭老師 

2022 05/16 14:03
你好,對的是的是這么做。

84784994 

2022 05/16 14:10
那這樣做就沒有分攤房租的過程了呀,一次性計入費用不需要分攤嗎?

郭老師 

2022 05/16 14:13
下一個月繼續分攤
剩下兩個月的每個月都是借管理費用,貸預付賬款。

84784994 

2022 05/16 14:29
可是我收到的發票就是半年的,一次性計入管理費用之后,后面再分攤管理費用不就是計多了

郭老師 

2022 05/16 14:30
最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額

郭老師 

2022 05/16 14:30
管理費用是四個月的一到四月份的。
