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比如供應商貨款1000元,1000元是有包括扣除領用我們公司的材料500元,我們實際只要支付500元,開票給我們是500.分錄怎么做? ?

84785026| 提問時間:2022 05/17 15:05
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,正常,你們采購貨物的話是借庫存商品貸應付賬款1000。然后你們嗯,供應商領你們的材料的話,應該是借應收賬款500貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額500。
2022 05/17 15:08
李霞老師
2022 05/17 15:08
借應付賬款1000貸,應收賬款500,貸銀行存款。
84785026
2022 05/17 15:23
庫存商品可以是442.47,庫存商品抵減應付賬款分錄?
李霞老師
2022 05/17 15:25
可以庫存商品寫你說的那個數兒,然后呢,借方再加上一個營業外支出,然后呢,再貸,應付賬款。
84785026
2022 05/17 15:30
領用的500可以不做成本及費用嗎,不是我們承擔的?
李霞老師
2022 05/17 15:33
你好,要不然你就匯總做一個憑證,借庫存商品貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,然后貸銀行存款,差額,你還是要通過營業外收入或營業外支出進行調整。
84785026
2022 05/17 15:43
領用500對方不開票,領用的500不做成本及費用,不是我們承擔的,具體分錄怎么整?
李霞老師
2022 05/17 15:45
你好同學,你是說那個供應商從你們這里領的材料,你們不收不收錢,然后呢,也不確定收入,
李霞老師
2022 05/17 15:45
那你直接把他把這個原材料您轉入到成本里就可以呀。
84785026
2022 05/17 15:48
材料成本也不是我們承擔的
李霞老師
2022 05/17 15:51
你好同學,我現在我想說的意思就是你采購了。1000塊錢的庫存商品,然后只付了500塊錢。而且他給你開的票也是500塊錢的,那你直接借庫存商品,然后貸銀行存款就可以了,不需要做別的處理。金額就是500
84785026
2022 05/17 16:01
領出去的料500元,怎么沖平
84785026
2022 05/17 16:02
領用時也要做分錄,500怎么沖平
李霞老師
2022 05/17 16:06
您好,領用的時候,您不是說材料成本,您不承擔嗎。
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