問題已解決
老師,21年管理費用計提沒有發票,22年5月匯算清繳要調增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調增?



你好,實際有業務的賬上不用做調整的,你只需要調整就可以
2022 05/19 09:06

84785034 

2022 05/19 09:09
老師,你在詳細說明一下好嗎?實際去年這部分計提的費用是多計提的,沒有發生,今年如何處理

郭老師 

2022 05/19 09:12
你好,需要紅沖當時的分錄,如果是借管理費用貸其他應付款,現在借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,然后在納稅調整明細表,其他填寫帳載金額調增就可以的。

84785034 

2022 05/19 09:28
老師,那去年的財務報表還需要調整嗎?資產負債表中的未分配利潤和其他應付款是不是需要調?

郭老師 

2022 05/19 09:32
其他的都不需要調整。

84785034 

2022 05/19 09:39
老師,我理解的你看對不對,今年五月份,我把去年的分錄做紅沖分錄,匯算做納稅調整,不用以前年度損益調整這個科目,用您說的直接借其他應付,貸未分配利潤,然后所有的報表都不需要改動,該補繳的所得稅按正常分錄做,對嗎?

郭老師 

2022 05/19 09:43
是的是的,是這么做的。

84785034 

2022 05/19 10:01
老師,你能再幫我寫一下分錄嗎?就是假如調增調減之后,應該補繳21年所得稅1萬元。具體的分錄怎么寫

郭老師 

2022 05/19 10:02
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅,
借應交稅費企業所得稅貸銀行存款,
這個是補繳納的企業所得稅

84785034 

2022 05/19 10:31
非常感謝您的答疑,老師,我們調整的時候還有加計扣除調減的項目,這個只需要在納稅調整表里填,賬務都不需要處理,對吧

郭老師 

2022 05/19 10:33
你好,調減的具體的是什么業務?
