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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司有個(gè)留退稅,不想辦退稅,稅務(wù)讓我更正報(bào)表,我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,調(diào)整哪個(gè)月的?



您好
請問是增值稅嗎
2022 05/23 16:22

84785029 

2022 05/23 16:31
是的,老師

bamboo老師 

2022 05/23 16:36
稅務(wù)還允許后期轉(zhuǎn)出抵扣嗎 還是就這樣以后不用了?

84785029 

2022 05/23 16:37
我沒問,應(yīng)該怎么問他

bamboo老師 

2022 05/23 16:39
可以問下稅管老師 可以不可以填未開票收入申報(bào) 后期有銷項(xiàng)了 把未開票紅沖 再抵減銷項(xiàng)

84785029 

2022 05/23 16:42
好的老師,那如果可以我就調(diào)整4月份的報(bào)表嗎?

bamboo老師 

2022 05/23 16:42
調(diào)整4月份的報(bào)表 可以的

84785029 

2022 05/23 16:43
增值稅及附加稅申報(bào)表是吧

bamboo老師 

2022 05/23 16:43
是的?增值稅及附加稅申報(bào)表

84785029 

2022 05/23 16:44
如果后期我要沖減,還要和稅務(wù)報(bào)備嗎?

bamboo老師 

2022 05/23 16:45
如果稅務(wù)允許的話 不需要的

84785029 

2022 05/23 16:45
好的老師

bamboo老師 

2022 05/23 16:45
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

84785029 

2022 05/23 16:56
老師,稅務(wù)說可以,我在那操作更報(bào)表

bamboo老師 

2022 05/23 16:59
那您在電子稅務(wù)局更正申報(bào)表啊
