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請教,收到電費發票的時候,有一部分是需要計提開發票給租戶的的,請問做分錄可以這樣做其他業務收入嗎? 收到發票計提時: 借:生產成本 - 電費 其他業務收入 - 代支電費 應交稅費 - 待認證進項稅額 貸:其他應收款 - 廣東電網責任有限公司江門供電局 收到電費時: 借:現金 貸:其他業務收入 - 代支電費 應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額



可以的,可以這么做的,你的生產成本需要結轉一部分出來,借其他業務成本貸生產成本。
2022 05/25 11:31

84784966 

2022 05/25 14:59
請問老師這個電費要怎樣結轉業務成本啊?這個電費一定要結轉成本嗎?

郭老師 

2022 05/25 15:02
你好,那你收到的電費做了其他業務,收入不是你對應的,不見有成本。

84784966 

2022 05/25 15:07
不是很明白你說的,因為我們給租戶也要開發票的

郭老師 

2022 05/25 15:07
你好,有收入,那你對應的支出是不是應該做到成本。

郭老師 

2022 05/25 15:07
收入和成本是對應的,你銷售出去的電費,你買來的時候就應該做到成本。

84784966 

2022 05/25 15:11
忽然明白了點,那我計提的時候是不是應該改為:
收到發票計提時:
借:生產成本 - 電費
其他業務成本 - 代支電費 (給租戶的部分)
應交稅費 - 待認證進項稅額
貸:其他應收款 - 廣東電網責任有限公司江門供電局
收到電費時:
借:現金
貸:其他業務收入 - 代支電費
應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額

郭老師 

2022 05/25 15:16
可以的,可以這么做的,但是你的這個其他業務收入和其他業務成本得在一個月。

84784966 

2022 05/25 15:29
同一個月做賬是吧

郭老師 

2022 05/25 15:33
可以的對的是的是這么做的。

84784966 

2022 05/25 15:35
如果收到電費發票跟開發票給租戶不是同一個月怎么處理

郭老師 

2022 05/25 15:41
你好,那你就做到生產成本里面開了發票,確認收入之后再結轉到其他業務成本不行嗎?

84784966 

2022 05/25 15:55
請問老師結轉到其他業務成本的時候怎樣做分錄啊,那我當月的生產成本豈不是對不上?老師你看看圖片怎么調整

郭老師 

2022 05/25 15:58
有多少是自己使用的,有多少是銷售出去的?你能分開嗎?

84784966 

2022 05/25 16:11
你好老師,入生產成本-電費的就是自己使用的,其他業務成本就是給租戶使用的

郭老師 

2022 05/25 16:20
當月沒有收入,把這個其他業務成本改成預付賬款。

郭老師 

2022 05/25 16:20
借預付賬款貸銀行存款,然后確認了收入之后,借其他業務成本貸預付賬款。

84784966 

2022 05/25 16:26
如果不做預付賬款,直接按照我上面的做有什么影響嗎

郭老師 

2022 05/25 16:27
你的收入和成本不匹配。
